攀枝花市地方志编纂中心2026年部门预算公开
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2026-02-09 来源:市地方志编纂中心 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
攀枝花市地方志编纂中心
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作........................................................1
(一)市地方志编纂中心职能简介................................1
(二)市地方志编纂中心2026年重点工作..................1
二、机构设置情况....................................................................2
三、收支预算情况说明............................................................2
(一)收入预算情况........................................................2
(二)支出预算情况........................................................2
四、财政拨款收支预算情况说明............................................3
五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................3
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.................3
(二)一般公共预算当年拨款结构情况.........................3
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.................3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................6
九、政府性基金预算支出情况说明.........................................7
十、国有资本经营预算情况说明.............................................7
十一、其他重要事项的情况说明..............................................7
(一)机关运行经费.........................................................7
(二)政府采购情况.........................................................7
(三)国有资产占有使用情况.........................................7
(四)绩效目标设置情况.................................................7
十二、名词解释.........................................................................8
附件...........................................................................................10
一、基本职能及主要工作
(一)市地方志编纂中心职能简介。主要负责编修地方志、年鉴。负责组织编辑、出版、发行《攀枝花市志》、《攀枝花年鉴》;负责指导、督促县区志、部门志、专业志的编修,并审查验收;负责组织编辑、出版、发行《攀枝花史志》杂志。
(二)市地方志编纂中心2026年重点工作。
1.积极争取将第三轮修志纳入全市国民经济和社会发展“十五五”规划并抓好实施。
2.系统总结“十四五”时期地方志工作成效与经验,按照省地方志办公室要求制定攀枝花市“十五五”地方志事业发展规划纲要(简略版),细化志鉴编纂、地情开发等重点任务。
3.紧盯《攀枝花扶贫志》出版目标,优化编审流程,确保完成终审定稿公开出版。
4.启动第三轮修志,开展篇目论证、史料征集、编纂方案起草、方案报批等工作。
5.修订出台攀枝花市年鉴编纂规范,优化《攀枝花年鉴(2026)》篇目设置,增加攀枝花开发建设60周年专题,严格执行“三审三校”制度,确保年鉴编纂质量提质增效。
6.继续编纂《攀枝花市直部门(单位)大事记》。
7.启动5本乡镇(街道)志、6本村(社区)志编纂。
8.推进《苏铁图志》等行业志鉴书籍编纂。
9.《攀枝花史志》期刊编纂工作。
10.资政研究工作。
11.史志文化宣教工作。
二、机构设置情况
市地方志编纂中心无下属二级预算单位,单位内设科室3个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市地方志编纂中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市地方志编纂中心2026年收支总预算299.59万元。比2025年预算数增加17.44万元,主要是因人员调入导致人员经费及公用经费增加。
(一)收入预算情况。
市地方志编纂中心2026年收入预算299.59万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入299.59万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况。
市地方志编纂中心2026年支出预算299.59万元,其中:基本支出292.59万元,占97.66%;项目支出7万元,占2.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市地方志编纂中心2026年财政拨款收支总预算299.59万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入299.59万元;支出包括:一般公共服务支出209.76万元、社会保障和就业支出52.3万元、卫生健康支出16.36万元、住房保障支出21.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市地方志编纂中心2026年一般公共预算当年拨款299.59万元,比2025年预算数增加17.44万元,主要是因人员调入导致人员经费及公用经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出209.76万元,占70.02%;社会保障和就业支出52.3万元,占17.46%;卫生健康支出16.36万元,占5.46%;住房保障支出21.18万元,占7.07%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为202.76万元,主要用于:单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2026年预算数为7万元,主要用于:完成《攀枝花年鉴》和《攀枝花史志》的编纂出版工作。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为27.02万元,主要用于:退休职工生活补助及公用经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026年预算数为25.28万元,主要用于:在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为13.31万元,主要用于:在职职工的基本医疗保险缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为1.32万元,主要用于:在职职工的公务员医疗补助缴费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算数为1.73万元,主要用于:在职职工的其他社会保障及补充医保缴费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为21.18万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市地方志编纂中心2026年一般公共预算基本支出292.59万元,其中:
人员经费260.29万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。
公用经费32.3万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市地方志编纂中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.26万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2025年预算与2025年预算持平。主要原因是无因公出国(境)经费。
根据市外事侨务办(台办)批准的2026年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。
(二)公务接待费较2025年预算与2025年预算持平。主要原因是本单位公务接待经费总额较低,压减空间较小。
2026年公务接待费计划用于省地方志办及各市州地方志单位来攀公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是本单位无公务用车,不产生公务用车运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
市地方志编纂中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明
2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。主要原因是无非财政拨款安排公务接待费。
(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
市地方志编纂中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
市地方志编纂中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2026年,市地方志编纂中心的机关运行经费财政拨款预算为21.09万元,比2025年预算增加0.73万元,增长3.59%。
(二)政府采购情况。
2026年,市地方志编纂中心安排政府采购预算1万元,其中,政府采购货物预算1万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2025年底,市地方志编纂中心共有车辆0辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)预算绩效情况。
2026年市地方志编纂中心开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算7万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算7万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
表7.单位整体支出绩效目标表








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